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長虹能源賺1.17 億 秉揚科技增幅大

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長虹能源五日分時圖進入上市公司年報披露階段,北交所 7 家川企已預告了2022年業(yè)績。記者梳理獲悉,長虹能源以 320577 萬元的營業(yè)收入、13247 萬元的凈利 潤 , 居 7 家 川 企 營 業(yè) 收入、凈利潤之首;秉揚科技以 54.0

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長虹能源五日分時圖

進入上市公司年報披露階段,北交所 7 家川企已預告了2022年業(yè)績。

記者梳理獲悉,長虹能源以 320577 萬元的營業(yè)收入、13247 萬元的凈利 潤 , 居 7 家 川 企 營 業(yè) 收入、凈利潤之首;秉揚科技以 54.05%的營業(yè)收入增幅、優(yōu)機股份以 49%的凈利潤增幅,分別居 7 家川企營業(yè)收入增幅、凈利潤增幅之冠。

■本報記者 楊成萬

長虹能源 營收凈利均居首

長虹能源預計2022年營業(yè)收入320577萬元,同比增長4.37%;凈利 潤 13247 萬 元 , 同 比 下 降47.62%;扣非凈利潤11757萬元,同比下降51.97%;基本每股收益1.02元,同比下降68.03%。

預計報告期末,公司總資產444470萬元,比年初增長14.06%;所有者權益103186萬元,比年初下降5.37%;每股凈資產7.93元,比年初下降 34.19%。

長虹能源稱,報告期內,受疫情、歐美高通脹等外部因素影響,公司高倍率鋰離子電池下游需求下降,收入未達預期;疊加2022 年主要原材料價格大幅上漲,其中碳酸鋰從年初的約30萬元/噸一路上漲至 55 萬元/噸以上,以及2022年鋰電產能增加沒有得到有效釋放導致固定資產折舊等剛性費用增加,對鋰電毛利率形成較大影響,導致公司2022年度凈利潤下降幅度較大。

秉揚科技預計2022年營業(yè)收入46560萬元,同比增長54.05%;凈利潤6158萬元,同比增長1.60%;扣非凈利潤6051萬元,同比增長2.94%;基本每股收益0.36元,同比增長1.16%。

預計報告期末,公司總資產84334萬元,較年初增長21.81%;所有者權益54052萬元,較年初增長4.72%;每股凈資產3.14元,較年初增長3.97%。

秉揚科技表示,公司主要產品銷售數量大幅增加,導致營業(yè)收入實現大幅增加。公司歸屬于上市公司股東的凈利潤增幅增低于營業(yè)收入增幅的主要原因:一是由于產品結算單價下降導致產品毛利率下降減少了凈利潤增長。二是期間費用、研發(fā)費用增加,減少了凈利潤增長。

公司總資產較報告期初增長的主要原因:一是隨著營收規(guī)模的擴大以及客戶回款的實際情況導致公司報告期末應收賬款、應收票據較報告期初大幅增加。二是為了滿足客戶需求及時供應產品,公司產品備貨增加導致報告期末存貨較報告期初增加所致。

中寰股份預計2022年營業(yè)收入26942萬元,同比增長25.58%;凈利潤4470萬元,同比下降3.45%;扣非凈利潤4022萬元,同比下降7.50%;基本每股收益0.43元,同比下降4.44%。

預計報告期末,公司總資產55790萬元,較年初增長17.83%;所有者權益40153萬元,較年初增長4.91%;每股凈資產3.88元,較年初減少47.50%。

中寰股份分析認為,報告期內,營業(yè)收入同比增長系公司積極響應國內天然氣業(yè)務的快速發(fā)展趨勢,把握市場機遇,拓展新產品市場,實現了營業(yè)收入的同比增長;但受終端客戶集中采購招投標增多、原材料價格變動以及部分市場采用低價開拓策略,公司毛利率下降,凈利潤有所減少。

梓橦宮預計2022年營業(yè)總收入44216萬元,同比增長4.25%;凈利潤 預 計 1009 萬 元 , 同 比 增 長25.93%;扣非凈利潤785萬元,同比增長7.83%;基本每股收益0.87元,同比下降32.56%。

預計報告期末,公司總資產8413萬元,同比增長8.33%;所有者權益預計為7066萬元,比年初增長10%;每股凈資產4.82元,同比下降45.04%。

對于業(yè)績變動原因,梓橦宮表示,一方面,系營業(yè)收入增長;另一方面,處置閑置房屋和土地,取得資產處置收益。

倍益康 凈利潤或達7045萬

2022年轉板至北交所的倍益康,預計2022年營業(yè)收入39129萬元,同比增長18.91%;凈利潤7045萬元,同比下降11.72%;扣非凈利潤6499萬元,同比下降16.71%;基本每股收益1.84元,同比下降16.14%。

預計2022年末,公司總資產61141萬元,較年初增長183.37%,所有者權益51839萬元,較年初增長297.42%;每股凈資產10.66元,較年初增長205.11%。

倍益康稱,報告期內,公司大力開拓國內國外市場,持續(xù)強化線上線下(300959)經營融合,加大研發(fā)投入和新產品開發(fā)力度等,為公司長期穩(wěn)定發(fā)展奠定了良好的基礎。同時,公司完成向不特定合格投資者公開發(fā)行股票,募集資金到位,凈資產增加。

2022年轉板至北交所的優(yōu)機股份,預計2022年營業(yè)收入80116萬元,同比增長13.48%;凈利潤6133萬元,同比增長49%;扣非凈利潤5498萬元,同比增長68.88%;基本每股收益0.86元,同比增長36.51%。

預計報告期末,公司總資產89316萬元,較年初增長23.05%,所有者權益49966萬元,較年初增長31.48%;每股凈資產6.40元,較年初增長9.78%。

優(yōu)機股份表示,報告期內,公司積極應對市場變化,持續(xù)加強市場拓展和產品研發(fā),同時,隨著國際國內新冠疫情緩解和防控常態(tài)化,下游客戶對公司機械設備及零部件產品需求增加,海外訂單艙位緊張的情況得到有效緩解,銷售收入出現較大增長。此外,受人民幣兌換美元持續(xù)貶值影響,公司部分海外銷售的產品毛利有所提升;同時,受匯率波動影響,財務費用較上年同期降幅明顯。

歐康醫(yī)藥也于2022年轉板至北交所,公司預計2022年營業(yè)收入27420萬元,同比減少8.86%;凈利潤3472萬元,同比減少17.17%;扣非凈利潤 3112萬元,同比下降22.15%;基本每股收益預計0.46元,同比減少36.99%。

預計2022年末,公司總資產44230萬元,比年初增長105.12%;所有者權益39154萬元,比年初增長172.40%;每股凈資產5.18元,比年初增長 107.20%。

歐康醫(yī)藥表示,報告期內,全球疫情頻發(fā),加上夏季成都地區(qū)高溫限電,公司營銷活動及物流運輸受到不同程度影響,整體收入情況未及預期。面對宏觀環(huán)境及疫情帶來的不利影響,公司積極調整應對,堅持技術創(chuàng)新,擴大新產品、新運用、新市場的開發(fā),加速現有產品改良。同時,公司不斷加強營銷體系建設,以供貨及時、質量穩(wěn)定、價格適中、工廠規(guī)范、注冊認證去獲取市場,持續(xù)提升公司品牌形象和核心競爭力,使公司持續(xù)良性發(fā)展。

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